Apresentação do Curso
As unidades de Controle Interno exercem papel essencial no fortalecimento da governança, da integridade e da segurança jurídica nas contratações públicas. Muito além da fiscalização, sua atuação envolve gestão de riscos, auditoria, orientação preventiva, apoio à tomada de decisões e promoção de uma cultura de integridade em toda a Administração Pública.
Na prática, controladores, auditores e profissionais da área enfrentam diariamente o desafio de conciliar o rigor técnico da fiscalização com a necessidade de fortalecer a gestão pública, atuando de forma estratégica para prevenir irregularidades, aprimorar os controles internos e contribuir para decisões mais seguras.
O Masterclass Premium – Controle Interno e Auditoria nas Contratações Públicas foi desenvolvido para capacitar profissionais que desejam aperfeiçoar sua atuação em controle interno, auditoria, governança e gestão de riscos, oferecendo uma formação prática, alinhada às diretrizes da Lei nº 14.133/2021 e às exigências atuais da Administração Pública.
Com abordagem aplicada e foco na realidade dos órgãos de controle, o curso reúne especialistas com ampla experiência na área e apresenta metodologias, ferramentas e práticas voltadas ao fortalecimento das unidades de Controle Interno, da auditoria governamental e da governança nas contratações públicas.
Atue no
Controle Interno
com segurança, visão estratégica e excelência técnica
Controle Interno
com segurança, visão estratégica e excelência técnica
Uma formação prática para fortalecer sua atuação em auditoria, governança, gestão de riscos e controle das contratações públicas, contribuindo para decisões mais seguras e uma Administração Pública mais eficiente.
Foco prático
Aplicação direta dos conhecimentos em auditoria, governança, gestão de riscos e controle das contratações públicas, com ferramentas, casos práticos e conteúdos voltados à realidade das unidades de Controle Interno.
Corpo docente experiente
Curso coordenado por Marcus Alcântara e ministrado por profissionais com ampla experiência em Controle Interno, Auditoria, Governança, Compliance, Direito Administrativo e Contratações Públicas, reunindo atuação acadêmica e prática no setor público.
Mentorias e suporte contínuo
Grupo exclusivo para esclarecimento de dúvidas, discussão de casos práticos, troca de experiências e interação entre professores e participantes.
Material exclusivo
Acesso a roteiros de auditoria, matrizes de fiscalização, checklists de conformidade e materiais técnicos desenvolvidos para aplicação na rotina dos órgãos de Controle Interno.
MARCUS VINÍCIUS REIS DE ALCÂNTARA
Coordenador Técnico // Professor
Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Pós-Graduado em Perícia Contábil, Gestão Estratégica de Pessoas e Licitações e Contratos. Secretário de Controle Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Professor de cursos de pós-graduação e instrutor nas áreas de Licitações, Contratos Administrativos, Auditoria, Controle Interno e Gestão Pública. Ex-Vice-Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE). Organizador e coautor de diversas obras jurídicas sobre licitações e contratos administrativos. Palestrante e especialista em contratações públicas, auditoria e controle.
PAULO ALVES
Professor
Presidente da CBG – Governança, Gestão de Riscos e Controles. Servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça. Titular da Unidade de Auditoria Operacional e de Governança do Conselho da Justiça Federal. Bacharel em Direito. Pós-Graduado em Direito Administrativo Contemporâneo. Mestrando em Ciências Jurídicas (Master of Science in Legal Studies), com concentração em Riscos e Compliance pela Ambra University (Flórida/EUA). Especialista em Governança, Gestão de Riscos, Auditoria Governamental e Compliance. Professor de Direito Administrativo. Professor convidado da AMAN, CNJ, ENAP e EAGU. Membro da Rede Governança Brasil (RGB) e membro-fundador da Associação Latino-Americana de Governança (ALAGOV). Instrutor e palestrante com ampla experiência em auditoria, governança e gestão pública.
RODRIGO PIRONTI
Professor
CEO do Pironti Advogados. Advogado. Pós-Doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid (Espanha). Doutor e Mestre em Direito Econômico. Professor. Parecerista. Autor de diversas obras jurídicas nas áreas de Direito Administrativo, Compliance, Gestão de Riscos, Controle Interno, Governança e Empresas Estatais, publicadas pela Editora Fórum. Coordenador de importantes obras jurídicas sobre Administração Pública e Governança. Conferencista nacional e internacional. Reconhecido entre os advogados mais admirados do Brasil pela Análise Advocacia e referência nacional em Compliance e Governança.
JÁDER ESTEVES
Professor
Advogado. Professor e Palestrante. Doutorando e Mestre em Direito. Especialista em Direito Administrativo, Direito Público, Direito Militar e Direito Constitucional Aplicado. Professor convidado de instituições de ensino e formação jurídica, com atuação voltada ao Direito Público, administração pública, contratações públicas, contratos administrativos e inteligência artificial.
RODRIGO FONTENELLE
Professor
Auditor Federal da Controladoria-Geral da União (CGU). Controlador-Geral do Estado de São Paulo. Mestre em Contabilidade pela Universidade de Brasília (UnB). Pós-Graduado em Finanças pelo Ibmec e em Auditoria Financeira pela UnB/TCU. Bacharel em Ciências Econômicas pela UFMG. Professor da Fundação Dom Cabral (FDC). Ex-Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais e ex-presidente do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci). Autor dos livros Implementando a Gestão de Riscos no Setor Público e Auditoria Privada e Governamental. Palestrante e especialista em controle interno, auditoria, gestão de riscos e governança no setor público.
CHRISTIANNE STROPPA
Professora
Doutora e Mestre em Direito pela PUC-SP. Professora de Direito Administrativo da PUC-SP. Advogada especialista em Licitações e Contratos Administrativos. Ex-Assessora de Gabinete no Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA), do Instituto de Direito Administrativo Paulista (IDAP), do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) e do Instituto Nacional de Contratação Pública (INCP). Autora de diversos artigos jurídicos e palestrante na área de contratações públicas.
LUCIANO REIS
Professor
Advogado, Árbitro e Parecerista. Doutor em Direito Administrativo pela Universitat Rovira i Virgili (Espanha). Doutor e Mestre em Direito Econômico pela PUC-PR. Professor de Direito Administrativo do UNICURITIBA e Coordenador da Especialização em Licitações e Contratos. Presidente do Instituto Nacional da Contratação Pública (INCP). Autor de diversos livros jurídicos sobre licitações, contratos e parcerias governamentais. Palestrante e especialista em contratações públicas, com atuação na área há mais de 18 anos.
PERGUNTAS FRENQUENTES (FAQ)
1. Este curso é para mim?
Sim. O curso foi desenvolvido para auditores, controladores internos, gestores públicos, fiscais de contratos, assessores jurídicos, profissionais de governança, compliance e todos aqueles que atuam ou desejam atuar no Controle Interno das contratações públicas.
2. O curso aborda apenas auditoria?
Não. A auditoria é um dos pilares da formação, mas o conteúdo também aborda gestão de riscos, governança, programas de integridade, modelo das Três Linhas de Defesa, regulamentação do Controle Interno, interação com os órgãos de Controle Externo e atuação preventiva nas contratações públicas.
3. O que vou aprender na prática?
Você aprenderá a estruturar controles internos mais eficientes, aplicar metodologias e técnicas de auditoria, implementar práticas de gestão de riscos, fortalecer a governança das contratações públicas, atuar na prevenção de irregularidades, compreender o modelo das Três Linhas de Defesa e aprimorar a interação entre Controle Interno, fiscalização contratual e órgãos de Controle Externo.
4. Como funciona o curso?
O curso é 100% online, com aulas ao vivo ministradas por especialistas. Todas as aulas permanecem gravadas por 90 dias, permitindo que você revise o conteúdo quando desejar. Além disso, os participantes recebem material complementar exclusivo e acesso a um grupo para interação e esclarecimento de dúvidas.
5. Qual é o diferencial desta MasterClass?
Diferentemente de cursos focados apenas na legislação, esta formação integra auditoria, governança, gestão de riscos e controle das contratações públicas em uma abordagem prática e estratégica. O aluno desenvolve competências para fortalecer a atuação das unidades de Controle Interno, aprimorar os processos de auditoria e contribuir para uma Administração Pública mais segura, íntegra e eficiente.
Previsão de início do curso:
EM BREVE
Este é um novo curso do Grupo Centrum.
As aulas ao vivo estão previstas para iniciar em breve e as datas serão informadas diretamente aos alunos inscritos.
Em momento oportuno, os participantes serão adicionados ao grupo oficial de WhatsApp, onde receberão comunicações, links de acesso e orientações gerais.
Público-Alvo
O curso é indicado para:
- Auditores e membros das Unidades de Controle Interno;
- Controladores internos;
- Profissionais de governança, gestão de riscos e compliance;
- Gestores públicos;
- Fiscais de contratos;
- Integrantes de comissões de planejamento, monitoramento e avaliação das contratações;
- Procuradores, assessores jurídicos e advogados públicos;
- Servidores vinculados aos órgãos de Controle Externo;
- Profissionais que desejam aperfeiçoar sua atuação em Controle Interno e Auditoria Governamental.
Metodologia
- Aulas ao vivo: encontros semanais conduzidos por especialistas, com espaço para perguntas e interação durante as aulas.
- Material complementar: acesso a roteiros de auditoria, matrizes de fiscalização, checklists de conformidade e materiais técnicos aplicáveis à rotina dos órgãos de Controle Interno.
- Grupo exclusivo: ambiente para esclarecimento de dúvidas, discussão de casos práticos e troca de experiências entre professores e participantes.
- Conteúdo disponível: todas as aulas permanecem gravadas por 90 dias para revisão do conteúdo e aprofundamento dos estudos.
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O que você vai aprender no curso
Esta formação aborda, de maneira prática e aplicada, os principais desafios enfrentados pelas unidades de Controle Interno nas contratações públicas. Ao longo do curso, você desenvolverá competências em auditoria governamental, gestão de riscos, governança, programas de integridade, regulamentação do Controle Interno, modelo das Três Linhas de Defesa, interação com os órgãos de Controle Externo, apoio às equipes de fiscalização dos contratos, planejamento e técnicas de auditoria, além da utilização de ferramentas voltadas ao fortalecimento da segurança jurídica e da prevenção de irregularidades na Administração Pública.
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- Aplique corretamente a Lei nº 14.133/21 à luz da jurisprudência atualizada do TCU
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